最新社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报(九篇)

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最新社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报(九篇)
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社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报篇一

2.组织协调、监督各单体公司财务部日常管理工作

3.监督执行财务计划

4.开店监控

5.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系

6.完成上级委派的其他任务

社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报篇二

1,负责公司的日常办公费用申请和报销;

2,负责公司日常订单费用收支记录,以及费用核对和利润的核算;

3,公司业务员薪资核算以及订单提成的发放;

4,公司银行流水记录;

5,公司安排的其他事项;

6,处理公司的对外事务(包括银行、工商、税务等)

社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报篇三

1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;

2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;

3.负责公司全盘账务处理,按时出具财务报表及经营报表;

4.根据税法的相关规定及时准确的向税务机关进行纳税申报工作,时刻关注并学习新税规,以及协调外贸业务员的出口报关财务方面对接工作;

5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档

6.负责发票的申领,保管,开具,催收等事宜;

7.按照公司发展战略,规范财务流程与制度;

8.及时完成领导交办的其他工作。

社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报篇四

1、收付款处理,制作记账凭证、银行对账、单据审核、开具与保管发票;

2、应收、应付账款记账、与相关业务部门核对;

3、费用账审核、记账,费用报表生成;

4、月损益表、资产负债表、部门运营盈亏表等月度报表生成;

5、与财务、税务、行政相关的外务联络,事务协调处理;

6、协助运营经理进行项目预算、汇总、评估等工作。

社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报篇五

1、 负责工程项目账务处理、报销单据整理、报表编制、资金审批等;

2、 增、减人员办理,项目考勤报表,即人事有关工作等;

3、 协助工程项目经理编制资金周、月、年计划报表;

4、 协助财务部工作对接;

5、 协助各部门临时安排的工作;

6、 及时、准确的传达上级指示及执行;

7、 及时完成财务部要求的各项报表;

8、 完成工程项目班组、供应商对账,付款申请;

9、 负责项目发票开具、合同签署相关事宜;

10、 完成上级安排的其他事务。

社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报篇六

1、负责公司投资会计政策、估值、减值原则及流程等制度文件的制定;

2、负责公司各类投资事项会计核算工作的复核及管理;

3、负责公司投资核算质量的监督与管理,包括但不限于子公司重大投资事项核算及核算方式的指导及检查;

4、负责公司投资业务的分析与监控,定期出具投资分析报告;

5、负责投资类财务报告和数据的对外报送和披露;

6、负责研究投资类相关新出台准则、监管制度、规范的研究及整理;

7、负责组织ifrs9项目研究、实施、落地相关工作;

8、本部门交办的其他工作。

社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报篇七

公司财务部工作职责

一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作状况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行状况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读:

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报篇八

1.在财务部经理的指导下,负责销售业务结算手续的办理及销售回款的收取工作;

2.负责按结算管理要求做好每日销售单据的结算及销售款的收取;

3.正确熟练操作erp系统做好日常登记;

4.跟踪业务员和配送员,催收往来账款,及时结算货款;

5.审核支票、进账单、承兑汇票、银行存款回单;

6. 积极配合各业务部门的凭证查询工作,如业务员、配送员、出纳员及客户对销售欠条、销售报表、凭证、税票的查询工作;

7. 协助财务部其他岗位成员工作,并完成上级临时交付的其他工作。

社联财务部工作内容 社联财务部工作汇报篇九

工作内容:主要负责酒店的财务系统,编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责:

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目,报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工,处理好各主管的工作关系。

日常工作程序:

一、在月初5日之前,总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表,并移交主管审核科目分类是否正确,然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证,按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算,编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表:

1、 核对资产负债类明细之余额。

2、 各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、 若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚,查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、 打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、 根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用,员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上,由电脑生成并打印以下各种财务报表:

1、 资产负债表

2、 损益表

3、 财务报表说明书

4、 主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、 客房利润表

2、 餐饮部利润表

3、 电话利润表

4、 洗衣部利润表

5、 其他经营部门利润表(包括商务中心)

六、管理费用明细表

1、 行政管理部门

2、 销售部

3、 工程部

4、 人事部

5、 保安部

七、财务报表的有关附表

1、 酒店各部门在册员工分类统计表

2、 各部门工资分析表

3、 工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下,将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐,根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

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