专业小金库自查报告回头看(汇总16篇)

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专业小金库自查报告回头看(汇总16篇)
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报告的撰写需要对目标读者有一定的了解和考虑。使用简洁明了的语言和术语,以确保读者能够快速理解和消化报告内容。以下是小编为大家收集的报告范文,以供参考和借鉴。

小金库自查报告回头看篇一

按照省市县关于开展设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”文件有关要求,我单位对相关工作进行了认真核查、梳理。,现将相关情况报告如下:

一、加强组织领导。

(一)迅速传达,提高认识。

2017年5月18日,召开班子成员,股级干部和会计、报账员等人员专题会议,学习传达了顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作精神;要求全体人员进一步提高认识,明确认识到开展设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理,是深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

(二)制定方案,抓好落实。

结合部门实际,制订了《顺平县城乡规划管理局设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》,明确了任务和责任;成立了由局长牵头,财务人员负责,办公室协助的抓落实工作领导小组,确保了清理工作的有序开展。

二、全面自查自纠。

按照《顺平县设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》要求,对2014年以来设立“小金库”等违反财经纪律问题进行了全面的清理自查:

(一)设立“小金库”问题无此类问题。

(二)“三公”经费超预算情况无此类问题。

(三)报销差旅费附文件通知情况无此类问题。

(四)报销会议费附文件通知情况无此类问题。

(五)招待费附接待公函或者文件通知及接待清单情况。

1、2015年3月27日报销招待费4500元,未附接待公函及接待清单。

2、2015年6月30日报销招待费4000元,未附接待公函及接待清单。

(六)向基层单位转移资金或摊派费用问题无此类问题。

(七)购置、借用其他单位车辆情况无此类问题。

(八)除基本户以外开设的其他银行账户情况无此类问题。

(九)发放职工加班费、补贴等其他违反财经纪律问题无此类问题。

三、

整改情况。

针对上述发现问题,已责令财务和报销人员对招待费进行了公函和接待清单补齐,并对财务和报销人员进行了教育培训,杜绝今后再次出现此类问题。同时,深入剖析问题原因,探索从源头治理的有效举措,建立和完善防治设立“小金库”等违反财经纪律问题的长效机制。

2018年6月26日。

小金库自查报告回头看篇二

我公司于**年*月*日召开开展“小金库”治理工作“回头看”的专题会,组织学习文件精神,进一步认识了“小金库”存在的严重危害性,增强了工作责任感和紧迫感,成立了以总经理为组长的自查工作小组,并设立举报电话,欢迎广大员工进行举报,接受群众监督。

二、精心组织有关人员,认真开展“小金库”治理工作“回头看”工作。

结合我公司历次开展“小金库”治理工作的实际情况,重新组织复查,重点检查了我公司货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处理和各项费用的报销等事项。经查上述事项均符合财务制度管理要求。同时在认真清查的基础上,按照规定认真填报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》、《“小金库”自查自纠情况统计表》。

在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中,未发现我公司存在“小金库”情况。截止到我公司上报集团报告期间未收到举报信件及电话。

三、防范“小金库”措施。

通过此次自查自纠工作,提高了我公司领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我公司将从以下方面入手,防范“小金库”的发生:

1、加强学习,提高素质,从思想工上筑牢防范“小金库”的主动意识,从制度和措施上严防“小金库”的滋生。

2、加强银行账户管理,未经批准不得私自开设银行账户,对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。

3、加强资产管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

4、加强对发票管理、合同管理的检查,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

5、加强对财务人员管理,强化会计职能,消除虚假会计信息、提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

2015年10月16日。

小金库自查报告回头看篇三

根据县纪律、县监察局、县财政局xx要求,局领导高度重视,为全面推进我局反腐倡廉建设,贯彻落实通知精神,认真开展自查自纠,现将我局开展“小金库”治理工作“回头看”自查自纠情况汇报如下:

一、领导重视迅速传达文件。我局从收到通知后,9月17日迅速召开全体干部职工会议传达学习了县纪律、县监察局、县财政局xx,xx局长主持了会议,支部书记传达了通知精神,xxx局长作了讲话,并对治理“小金库”工作高度重视,强调一定要严格遵守八项规定,保持清政廉洁工作作风。

二、立即行动开展自查。我局虽然是安全生产监管执法单位,有着处罚自由裁量权,但我局始终保持清醒头脑,始终站在保一方平安的高度,服务企业,做到了安商、亲商,至今从未滥用党和人民交给我们的权力,谋取私利,乱作为、乱罚款,私设“小金库”。对个别企业因违反安全生产法律法规规定,造成了生产安全事故,依法实施经济处罚,罚款均由被处罚企业缴入行政服务中心财政局窗口,直接入国库。我局没有私设“小金库”。

三、建立健全长效防控机制。为加强我局党风廉政建设及机关效能建设工作,建立了16项防控管理制度:

1、服务承诺制;

2、首问责任制;

3、一次性告知制;

4、预公开制;

5、限时办结制;

6、质询制;

7、听证制;

8、行政执法过错责任追究制;

9、干部个人重大事项报告制度;

10、诫勉谈话制度;

11、廉洁自律“十不准、十严禁”;

12、公开办事制;

13、岗位责任制度;

14、ab岗工作制度;

15、否定事项报告备案制度;

16、绩效考评制度等。

小金库自查报告回头看篇四

按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20xx〕35号)文件要求,我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查,并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正,现将自查情况汇报如下:

接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

经过自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求,严格执行财务制度,统一通过金财大平台报销,支付中心确认支付,杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行,未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。

通过此次自查自纠工作,提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我办将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发票管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

小金库自查报告回头看篇五

本次“小金库”专项治理是中共中央、国务院统一安排的专项清查,是深入落实科学发展观,推动事业科学发展的必然要求;是建立健全惩治和预防腐败体系,加强反腐倡廉建设的重大举措;是深化收入分配制度改革,规范收入分配秩序,完善收入分配激励机制的重要内容;是进一步强化预算管理与财务管理,完善单位内部监督机制的重要契机。

我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动展开,学校领导班子高度重视,加强管理,认真组织开展本次治理工作,通过治理“小金库”,严肃财经纪律,严格规章制度,特别是加大内部管理控制力度,堵塞管理环节漏洞,把各项财务收支纳入正常渠道,从源头斩断“小金库”的资金来源。把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

为了保障治理工作顺利进行,学校成立“小金库”专项治理工作领导小组,全面领导我校“小金库”专项治理工作。负责“小金库”专项治理的日常组织和协调工作。并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。

按照“谁主管、谁负责”的原则和党风廉政建设责任制的要求,由行政“一把手”总负责,成立治理“小金库”工作小组,切实做到思想认识、组织领导和工作落实“三到位”,把本单位治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

按照治理范围要求,重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动,对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工上进行了通报,并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

在专项治理工作期间,学校治理“小金库”工作领导小组派出督导组,指导、督促自查工作,验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行,我校治理“小金库”工作领导小组在专项治理工作期间,组织力量深入开展调研,定期听取专项治理工作进展情况汇报,通报有关事项,研究处理重大问题,加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究,在政策、工作等层面提出治理的具体思路和对策,推动我校“小金库”专项治理工作的顺利开展。

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。制定整改措施,实事求是地落实整改责任,要适时地健全制度,堵塞漏洞,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制。

小金库自查报告回头看篇六

为认真做好20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据xx县《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》文件精神,从20xx年2月14日开始,县史志办开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。

按照施办发[20xx]4号文件要求,我办高度重视,及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:

一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[20xx]4号的要求,通过深入自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自史志办成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我办财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

小金库自查报告回头看篇七

按照《邯郸市设立“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”工作方案》的文件要求,我单位高度重视,迅速行动,采取有力措施,精心组织实施。通过自查自纠和“回头看”工作的开展,使职工进一步提高了加强财务管理的意识,促进了收支管理的进一步规范,强化了对财经法规政策的认识,尤其是对规范“收支两条线”管理起到了积极作用。现将具体情况汇报如下:

一、领导重视,认识到位。

我单位班子成员认真学习领会了有关文件精神,明确了把深入开展“小金库”专项治理工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。

二、广泛宣传,充分发动。

为确保此次专项治理工作顺利进行,我单位财务处召开了专门针对“小金库”等违反财经纪律问题清理整改“回头看”的会议,要求职工认真学习有关文件,领会该活动的重大意义,同时要求直属公司领导及相关人员参加。

三、统筹协调,整体推进。

我单位重点围绕“清理内容”开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我单位均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我单位财务严格按照制度规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、财务报销严格按照财务制度执行,严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

在认真清查的基础上,按照规定,我们认真填报了相关表格。通过清理检查“小金库”,虽未发现违规违纪现象,但进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我单位将建立长效监督机制,提高财务透明度,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

邯郸市供销社。

2018-6-25。

小金库自查报告回头看篇八

__市治理“小金库”工作领导小组办公室:

按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署,巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视,“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作,现将工作情况汇报如下:

为了抓好治理“小金库”的长效机制建设,杜绝“小金库”问题反弹,市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组,以“回头看”与财务检查相结合的方式,在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位,另新检查3个单位。在“回头看”工作中,我们发现以下问题:一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个,经联合检查组检查,认定该镇收取“征地款”中属公款私存,共有两个存折,余额分别为77,154.46元、15,527.93元,共计92,682.36元;二是会计基础工作未得到改善;三是部分单位财务管理不到位;四是个别单位对固定资产仍未作清理。

分析“回头看”工作中发现的问题,主要有以下几个方面的原因:部分单位负责人法律法规意识薄弱,财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中,因建设项目多,任务重,很多基层财务人员被市级部门调走,镇乡的财务专业人员得不到及时补充,只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作,加之非专业人员不具备专业知识,又未得到专业培训,致使财政政策不明,会计基础工作差,财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理,加之历史原因,部分资产产权不明,造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够,市面上的假票、“歪票”流行,一般人员无法识别,再加上现金管理不规范,因而为“小金库”提供了便利。

此外,我办还积极采取了以下有效措施:

1、加强宣传财政法律法规政策,加大财会从业人员继续教育培训工作力度,不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前,财政法规科已完成八百余人的培训工作。

2、强化单位负责人的财政法律法规意识,进一步提高财务、财政管理水平。

3、积极培养和充实财政队伍后备人才。

4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容,建立健全奖惩制度。

5、建议审计部门坚持“离任审计制度”,并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。

6、加强财政监管力度,上下级财政部门之间保持适时沟通,提高办事效率,共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。

7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查,各司其职,通力协作,齐抓共管,形成监管合力。

8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题,严肃处理处罚违规单位。

小金库自查报告回头看篇九

按照省财政厅《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》(甘财办﹝20xx)9号)和《关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》(甘财监﹝20xx)22号)文件精神,认真进行了“小金库”自查工作,现将自查工作总结如下:

我单位高度重视“小金库”专项治理工作。对《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我狱必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

按照方案要求,我单位重点围绕文件要求开展清查活动,对各类账户进行了认真细致的清查:

1、我单位均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位基本户统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我单位均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。

3、我单位按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我单位在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我单位按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我单位按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

8、入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,强化流程,加强内控机制。

小金库自查报告回头看篇十

为认真贯彻落实通知精神,公司严格按照集团“小金库”治理工作动员会议要求,结合我公司实际情况,认真进行“小金库”专项治理工作,现将本阶段自查自纠情况汇告如下:

自集团下发关于《集团有限公司“小金库专项治理实施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相关要求,结合本公司实际工作机制,认真做好宣传、动员和部署,成立了以公司总经理挂帅、经营层和各部门负责人为成员的公司治理“小金库”工作领导小组,设立了领导小组办公室(财务处),加强分工协作,落实工作责任;与此同时,通过办公会、宣传栏等形式加强宣传引导,提高干部职工对专项治理工作重要性的思想认识,鼓励群众监督举报。

按照专项治理方案要求,我公司对20xx年9月26日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查,重点围绕“治理内容”中的四种15项“小金库”表现形式开展清查。通过清查,我公司没有发现上述形式的违规违纪问题。在清查的基础上,认真填报了《企业“小金库”自查自纠情况报告表》。

通过此次“小金库”的清理、检查和治理工作,使我公司领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性,进一步加强了对容易产生“小金库”的关键环节和部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存、库存现金的及时盘存、各类收费票据、印章的登记管理、现金借款凭条及时报销以及账薄是否纳入监管等情况,进行定期和不定期地检查。同时,严格按照国家和地产集团各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。通过这些活动,对促进我公司深化反腐倡廉、廉洁从业工作以及项目建设各项任务的实现将发挥积极的推动作用。

小金库自查报告回头看篇十一

为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据琼海治风办〔xx〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下:

领导小组由周乃安校长任组长,钟家书副校长任副组长,成员有:李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)、何子花。

20xx年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习琼海治风办〔xx〕10号文件,布置自查任务,确定了如下的自查内容:

1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为;

2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;

6、学校或班级有无以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7、学校或班级有无上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

我校的做法:一是由钟家书副校长牵头,对学校和班级的收入往来进行清查,对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头,对学校的经费收支情况进行专项检查,并对学校的其他收入情况进行核查,如:对东平小学上交我校的水费3500多元;东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。

由于分工明确,责任到位。两个自查小组对每张发票进行了认真的核对,对每条单据进行了认真的检查,证明我校的经费收支、账目规范、严谨,一清二楚,没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的。账户,没有违规行为。

小金库自查报告回头看篇十二

为了加强我校财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[20xx]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查学校小金库自查报告三篇。现报告于下:

一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长,学校管财务总务副校长xxx为副组长,报帐员xxx,总务主任xx,保管员xxx及工会组织财务委员xxx,教师代表xxx为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求实施并落实,无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费,都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算,并将收支结余情况通。

小金库自查报告回头看篇十三

特区治理办:

根据《六枝特区20xx年“小金库”治理工作安排意见》文件精神,我部高度重视,组织人员进行了清理。现总结如下:

组织全体干部职工学习了“小金库”治理的文件精神,使干部职工明确了清理的对象范围,确保“小金库”治理“回头看”工作圆满完成。

按照文件精神,我部成立了清理工作领导小组,由部长任组长,副部长任副组长,各科室负责人为成员,办公室承办日常工作。组织人员对财务情况进行了清理,经查,没有私设“小金库”的现象。

组织人员对办公室、业务股进行清查,对部财务情况进行了清理,确保检查范围无遗漏。

在清查过程中,严格工作纪律,如发现情况立刻向领导汇报,追究相关人员责任。经查,没有私设“小金库”的现象。

我办将按照文件精神和上级有关规定,进一步健全财务管理和领导干部廉洁自律制度,防患于未然,形成长效机制。

小金库自查报告回头看篇十四

根据xx财监督【20××】1号文件通知要求,为贯彻落实中央“八项”规定和“小金库”专项治理自查自纠工作,经研究,结合我镇实际,迅速开展了自查自纠活动,现就自查的有关情况报告如下:

一、提高思想认识,坚决纠正“四风”。

xx镇继续组织党员领导干部深入学习中央“八项”规定精神和区委区政府有关改进作风、厉行节约的规定,深刻认识贯彻落实中央“八项”规定精神、反对“四风”的重要性和紧迫性,坚定长期作战的信心和决心,克服惯性思维、侥幸心理,坚决纠正“四风”。

二、强化“两个责任”,推动工作落实。

我镇把贯彻落实中央“八项”规定严肃财经纪律和清理“小金库”工作作为当前和今后长期的重要政治任务来抓,切实担负好党风廉政建设的主体责任,加强统一领导,建立健全反腐领导体制和工作机制。

三、加强工作监督,实施长效监督。

重点围绕“清理内容”开展清查活动,对各类帐户、票据进行认真细致的清查,均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

四、开展自查自纠,整改存在问题。

经我镇再次进行自查自纠,深入查找贯彻落实中央“八项”规定精神和“小金库”专项治理工作等方面存在的问题和不足。经自查,结果如下:

1、本单位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入情况。

2、本单位不存在超预算无预算安排支出,不存在出国出境情况,不存在公务车购置及运行费用,不存在发放礼品、礼金等情况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待情况;不存在计划外召开会议和培训,不存在违规扩大开支范围、擅自提高开支标准等情况。

3、本单位不存在违规采购资产、无预算及超预算采购资产情况。

4、本单位均严格按照国有资产相关法律法规进行资产配置、使用、处置,无违规情况。

5、本单位不存在未设置会计账簿,所有财务资料完整,符合会计法律法规,从事会计工作人员均具备从业资格。

6、本单位不存在非法印制票据,不存在转让、出借、串用、代开票据情况。

7、本单位无违反法律及其他有关规定设立“小金库”情况。

小金库自查报告回头看篇十五

根据《琼海市教育局转发琼海市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(海教办[20xx]20号)文件精神,我校深入开展了治理“小金库”工作和自纠复查,现将自查工作情况汇报如下:

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。我校结合中央八项规定问题专项工作,把“小金库”治理工作“回头看”纳入深入贯彻落实中央八项规定和省市委二十条规定整改工作的重要内容,并将此项工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

为了保障治理工作顺利进行,学校早在今年七月份已成立“小金库”治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由校级领导牵头实施,后勤、财务、工会等部门负责同志共同参与。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

组长:李成渊

副组长:黄诚、符强、董春和、王善本

成员:李连波、黄宏浩、周健柏、陈文、吴泽琉、黄心敏、李连海、潘家松

按照上级文件规定的要求,学校通过资料分析、报表审核、现场核查等方式全面深入“回头”自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未有侵占、截留、违纪行为,没有单独账户,未设有任何形式的“小金库”。

按照治理范围要求,重点围绕治理内容要求开展自查活动,对所有收入及各类账户、账据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现任何违规违纪问题,自查结果已在全校教职工大会上进行了通报,并予以公示。

我校决定在此次自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

小金库自查报告回头看篇十六

6月24日―30日,我校认真开展规范学校经济活动秩序,清理“小金库”的工作,学校高度重视这项工作,按照要求认真开展自查,6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾,我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定,合理使用经费,没有“小金库”现象。我校郑重承诺:我校未有私设“小金库”现象,我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。

我校此次专项治理重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查,三年来,我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。收入管理上,所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定,教育收费上,按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外,没有收取其他任何费用。

学校各项支出自查中,领导小组对xx年年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查,学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等,均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查,没有发现违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报,并在校公开栏予以公示。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了学校财务纪律,加强了法制教育,强化了学校财务管理,确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。

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