在工作和学习中,我们常常需要做报告来展示我们的成果和经验。一个好的报告应该具备逻辑性,内容要有条理,表达清晰。报告是一种对特定问题、情况或研究结果进行详细陈述和说明的书面形式,在工作和学习中,我们经常需要撰写报告来汇报工作进展或研究成果。所以,撰写报告前,要明确报告的目标和读者群体。以下是小编为大家收集的报告范文,仅供参考,大家一起来学习吧。
审计报告工作内容篇一
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面是小编为你带来的审计专员工作内容 ,欢迎阅读。
审计专员主要是负责编写审计报告,协助政府和会计师事务所对公司的审计活动,以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作,需要工作者对行业以及公司经营范围、业务流程、会计核算方法等都有所了解。一般来说, 审计专员的工作内容主要有以下几条:
1、协助配合政府审计相关部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
2、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;
6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;
7、建立与税务部门的良好关系。
教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。
工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
中国加入wto以后,审计工作也要与国际接轨,对审计工作的重视程度也与日俱增。即使当经济增长下降时,审计行业也会比其他行业的工作更加稳定。因为不管国民经济如何起伏动荡,都需要对财务进行管理。
审计报告工作内容篇二
岗位内容:
一、根据事务所的专业标准和质量控制制度,进行全面复核
二、作为项目负责人负责具体审计工作
1、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行
2、对项目成员进行调度和任务分派
3、对审计项目进行指导和监督,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题
4、对审计风险进行判断和控制
5、监督项目成员工作进展情况,控制项目进度
6、实施项目详细复核,负责项目的'风险控制和质量控制
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告,并在业务报告上签章
8、进行项目工时统计和有效工时控制;对项目成员进行考核并反馈意见
三、项目综合管理
4、回答客户提出的日常专业问题
5、对部门下属人员进行专业督导
四、协调维护客户关系,及时反馈客户对服务的需求信息
五、为事务所相关工作提供专业技术支持,在专业领域内提出建议和反馈
任职要求:
1、本科及本科以上学历,财务管理、会计及相关专业
4、能全面负责中小型项目;工作积极主动并勇于承担责任;具备一定的领导能力
5、具备cpa资格
职位目的:对审计项目进行综合管理;进行项目风险判断和风险控制
审计报告工作内容篇三
2.独立承担小型项目的审计工作;
3.在项目经理的指导下,完成工作底稿的编制、整理和归档工作;
4.编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
5.完成主管交办的各项临时性工作;
6.根据工作表现与考核结果获得职务晋升。
审计报告工作内容篇四
2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;
4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;
6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;
7、审计档案整理、归档。
审计报告工作内容篇五
1、认真
学习
贯彻执行国家的各项方针政策。遵守学校各项规章制度,坚持依法审计、秉公办事,保质保量完成审计任务。2、对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。
3、工程审计人员在进行项目审核时,应严格执行国家有关法律及政策,认真审阅资料,必要时可实地察看施工现场,做好有关记录。
4、在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后,出具工程项目审计报告,
5、参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内,完成工程项目的审计。
6、按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。
7、及时收集基建市场工程造价情况。
8、完成处领导交办的
其他
工作任务。1、协助项目经理准备审计资料,在项目经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告。
2、协助项目经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告
3、听从主审人员安排,完成审计工作
1、企业管理、财务相关
专业
;2、具有审计师或中级会计师以上资格;
3、有从事公司财务工作或事务所工作经验为佳;
4、熟悉国家财务政策、会计准则;
5、精通审计、税务法律法规;
6、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
7、了解相关经济法律政策;
8、良好的沟通及书面表达能力。
审计报告工作内容篇六
1.负责公司的财务管理、会计核算制度的执行。
2.负责财务的.预算、核算和结算工作及固定资产管理。
3.领导财务部门的工作,审核帐务处理及财务报表。对公司的经营状况进行分析,为公司的决策和管理提供依据。
4.负责公司的税务策划和日常的纳税申报工作。
5.负责nra账户结算工作。
6.与美国总公司的日常工作交流及汇报。
7.工资核算及部份行政人事工作。
审计报告工作内容篇七
一、主要有以下职责:
1、协助项目小组完成现场审计工作;
2、工作底稿的整理及归档;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作;
二、实习期间还要做到:
在工作态度上,由于会计工作的特殊性,要求对于会计工作业务要熟悉,对待纷繁复杂的各项数据要有耐心。
审计报告工作内容篇八
金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:
1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;
2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;
3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;
5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;
6.所负责产品线的知识整理
任职资格:
1.本科及以上学历
3.具备一定的财务知识;
4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;
5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;
6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;
7.熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;
8.能够承担压力;
审计报告工作内容篇九
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
英语四级及以上水平;
实习期间:20__年11月-20__年4月末
出勤率不得低于95%
审计报告工作内容篇十
4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;
5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;
6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;
8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;
9、 完成主管上级交办的其它工作。
审计报告工作内容篇十一
职责描述:
1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;
2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;
3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;
2、具备财务、审计相关资格证书;
3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;
4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;
5、具有良好的职业操守
6、适应出差
审计报告工作内容篇十二
合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
jobrequirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
jobrequirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
审计报告工作内容篇十三
2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;
5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;
6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;
7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;
8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;
9. 对出纳工作提出建议并进行监督;
10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。
审计报告工作内容篇十四
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
审计报告工作内容篇十五
内审监察经理(内部审计ia+日语)职责:内部监察(内部审计部)
1.职责:内部审计
2.性别:不限
3.年龄:32~38岁左右
4.学历:本科学历及以上
5.专业:不限
6.语言:日语高级商务,英语至少书面熟练
7.业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度
目标方针制度
事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织
部下管理•指导
8.附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须
1年及以上管理职经验必须
逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识
l附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业
l知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相
l关的专业知识。持有cia证书者优先。
审计报告工作内容篇十六
任职资格;
1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。
2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;
3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;
4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
5.独立熟练运用erp软件(用友、金蝶等)
审计报告工作内容篇十七
3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
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