2023年审计经理的工作职责(模板7篇)

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2023年审计经理的工作职责(模板7篇)
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无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

审计经理的工作职责篇一

2) 组织审计资源,制定集团审计计划,报董事长审批后执行。

3) 负责对集团内控制度进行审计评价。

4) 负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。

5) 对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。

6) 对集团流程、制度进行审核,对缺失项,风险项及是否合规等提出整改建议。

7) 负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。

8) 了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。

9) 评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警指导意见。

审计经理的工作职责篇二

1、组织建立并完善内部审计制度及流程;

2、制订审计规划和年度审计计划,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计情况进行汇报;

3、监督及评估公司的财务状况、合法合规及风控管理情况;

4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计;

5、进行舞弊专项调查,并协助公司建立健全反舞弊机制;

6、预测风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议;

7、内审团队人员管理、操作指导、业务培训和绩效考核。

性别:不限;

年龄:35-40周岁;

学历:本科及以上;

专业:财务、会计、审计等相关管理专业;

相关工作经验:6年以上集团内部审计工作经验,2年以上同等岗位管理经验,具备专业咨询公司风控及内审咨询工作经验者优先,具有注册会计师、国际注册内部审计师等职业资格证书者优先。

审计经理的工作职责篇三

1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的年度风险自我评估工作;

2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;

3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;

4、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;

5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;

6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

7、完成领导交办的其他工作。

审计经理的工作职责篇四

风控审计部总经理

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。

1、熟悉大型制造业的财务管理、会计电算化业务,熟悉相关法律法规和行业研究与分析;

2、熟悉财务管理、预算管理,具有较强的计划、协调、统筹策划和分析判断能力,较强的社交能力和尚商务谈判能力;

3、熟练掌握常用高级财务管理软件(如用友、金蝶等)、办公自动化系统(包括office办公软件、信息化管理软件等);

4、了解大型制造业企业管理相关知识;

5、注册会计师或高级会计师职称;

6、丰富的大型制造企业内审管理工作经验;

7、5年30亿元规模以上大型制造业企业审计负责人工作经验优先。

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。

审计经理的工作职责篇五

审计副总经理岗位具体工作:

负责集团审计工作(含下属分子公司)

审计方向:财务、营销、内控审计

汇报上级:副董事长

专业:会计学、金融等财务类相关专业;

工作年限:12年以上;

同岗位工作年限:具有大型房地产集团/区域审计管控经验;

项目类型及规模要求:大型地产公司且集团下属有多个分子公司且经营业务丰富;

甲乙方经历要求:全国地产30强工作经历优先;

其他要求:严谨、洞察力强,原则性强,内外审项目经验丰富,有体系搭建能力优先。岗位具体工作:

负责集团审计工作(含下属分子公司)

审计方向:财务、营销、内控审计

审计经理的工作职责篇六

审计部副总经理岗位职责:

1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

完成上级交办的其他工作。

1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

4.有2人以上团队管理经验者优先;

5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的'内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。岗位职责:

1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

完成上级交办的其他工作。

1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

4.有2人以上团队管理经验者优先;

5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。

审计经理的工作职责篇七

财务审计副总经理深圳市颐安投资集团有限公司深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,深圳市颐安投资集团有限公司,红荷庭苑1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;

6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;

7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

8、其它上级交办的工作。

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