2023年审计经理工作职责内容(实用14篇)

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2023年审计经理工作职责内容(实用14篇)
时间:2023-11-16 11:18:06     小编:XY字客

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

审计经理工作职责内容篇一

职责:

1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;

4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。

任职要求:

1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;

2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;

3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;

5、熟练运用会计电算化,熟练使用erp财务软件。

审计经理工作职责内容篇二

2、制定it审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

9、配合本部门同事完成年度审计任务;

10、领导交办的其他工作。

审计经理工作职责内容篇三

2、制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;

4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

5、其他与审计条线内部相关的日常工作;

6、完成上级交付的其他工作任务。

审计经理工作职责内容篇四

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

审计经理工作职责内容篇五

2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计经理工作职责内容篇六

5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;

6)协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;

7)负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;

8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。

审计经理工作职责内容篇七

3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;

4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;

5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;

10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;

审计经理工作职责内容篇八

2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

5、能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

审计经理工作职责内容篇九

2 负责工程施工概算预算抽样审计;

3 负责招标方案 经济合同审核;

4 负责工程材料需求计划的抽样审计;

5 负责工程建安成本抽样审计;

6 负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7 负责审核工程结算及差异分析;

8 负责审核工程完工结算;

9 负责成本管理制度流程审计;

10 负责外部造价审计机构管理;

11 参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12 完成上级临时交办的工作。

审计经理工作职责内容篇十

3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;

4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;

6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

审计经理工作职责内容篇十一

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

审计经理工作职责内容篇十二

2、协助投资部门完成投资前期的项目尽调。

4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程

5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。

6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。

审计经理工作职责内容篇十三

3、开展内部审计:

工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。

4、配合外部审计: 根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。

5、审计项目管理:

负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。

审计经理工作职责内容篇十四

职责:

1、负责公司信息化建设整体规划;

2、计划、建立、维护公司信息技术基础构架;

3、参与公司重大项目it方案的编制、论证和实施;

4、实时监控公司it系统日常运行;

5、实时监控、维护公司各种业务系统;

6、定期为公司各种业务系统进行备份;

9、公司领导安排的其他工作。

任职资格:

2、具有3年以上信息安全相关工作经验,或者5年以上企业信息化项目实施经验;

3、较强的执行能力,具有良好的项目管理能力,有pmp认证优先;

4、具有成本和经营意识,较强的抗压能力,良好的沟通能力。

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